| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FORMAT TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 8255 | Data de lançamento: | 27/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CARTUCHO TONER XEROX B205( impressão minima de 3.000 paginas) - Finalidade: Aquisição de toners para serem utilizadoas pela Secretaria de Administração | 427,00 | 4.270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | CARTUCHO TONER XEROX B205( impressão minima de 3.000 paginas) - Finalidade: Aquisição de toners para serem utilizadoas pela Secretaria de Administração | 4.270,00 | ||
| 31/12/2021 | Estornado nesta data o empenho nº 8255/2021 motivo: Fornecedor não fará a entrega dos produtos por motivo de aumento de valor. conforme solicitação de estorno | -4.270,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||