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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 10:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8275 Data de lançamento: 28/12/2021
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patonais férias 11/12/2021 442,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2021 INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patonais férias 11/12/2021 442,10
28/12/2021 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente varáveis do 13º salário do mes de dezembro de 2021 442,10
30/12/2021 Pagamento de Empenho 8275/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 442,10
TOTAL 442,10 442,10 442,10
SALDO A PAGAR 0,00