| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 89 | Data de lançamento: | 12/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BUCHA MOLA | 35,00 | 140,00 |
| 6.00 | PINO MOLA | 35,00 | 210,00 |
| 1.00 | MOLA DIANTEIRA Finalidade: Aquisiçao de materiais para conserto de Caminhao Cargo IRR-8522 para a Secretaria de Obras | 890,00 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2021 | BUCHA MOLA PINO MOLA MOLA DIANTEIRA Finalidade: Aquisiçao de materiais para conserto de Caminhao Cargo IRR-8522 para a Secretaria de Obras | 1.240,00 | ||
| 12/01/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5352 | 1.240,00 | ||
| 15/01/2021 | Pagamento de Empenho 89/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.240,00 | ||
| TOTAL | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||