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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 902 Data de lançamento: 19/02/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha e férias 02/2021 6.816,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha e férias 02/2021 6.816,56
19/02/2021 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS, FGTS referente o mes de fevereiro de 2021 6.816,56
26/02/2021 Pagamento de Empenho 902/2021 6.816,56
TOTAL 6.816,56 6.816,56 6.816,56
SALDO A PAGAR 0,00