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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SL - PEDREIRA E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 138 Data de lançamento: 17/01/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS
Natureza da despesa: MEIOS-FIO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
471.30 Contratação de Mão de Obra Especializada para execução de meio fios de concreto, em quantidade de 6.734m, compreendendo os serviços de: escavação manual de vala lateral a linha pavimentada; Montagem da caixaria; Produção de concreto; e, Desforma. Os serviços serão executados no território do município e compreendem apenas o fornecimento de mão de obra com ferramental. - Finalidade: Prestação de Serviços para execução de meios fios de concreto, sendo 366,30m² na Rua Domingos Pasquetti e 105m² 11,20 5.278,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2022 Contratação de Mão de Obra Especializada para execução de meio fios de concreto, em quantidade de 6.734m, compreendendo os serviços de: escavação manual de vala lateral a linha pavimentada; Montagem da caixaria; Produção de concreto; e, Desforma. Os serviços serão executados no território do município e compreendem apenas o fornecimento de mão de obra com ferramental. - Finalidade: Prestação de Serviços para execução de meios fios de concreto, sendo 366,30m² na Rua Domingos Pasquetti e 105m² na Rua Juracy José Rotoli. 5.278,56
21/01/2022 Conforme Nota Fiscal Nº NFE/19; 5.278,56
24/01/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 138/2022 SL - PEDREIRA E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA - 415242 5.150,82
24/01/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 138/2022 127,74
TOTAL 5.278,56 5.278,56 5.278,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Imposto Sobre Serviços 24/01/2022 127,74 Lançada
TOTAL   127,74