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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 176 Data de lançamento: 19/01/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATÓRIO
Fonte de Recurso: Incentivo Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Esparadrapo impermeável 100mmx4,5m - 7,06 105,90
10.00 Látex em metro. - 5,00 50,00
25.00 Aparelho HGT on call plus - Finalidade: Aquisição de material para uso no ambulatório das Unidades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. 21,83 545,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2022 Esparadrapo impermeável 100mmx4,5m - Látex em metro. - Aparelho HGT on call plus - Finalidade: Aquisição de material para uso no ambulatório das Unidades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. 701,65
26/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/96177; 595,75
26/05/2022 Estornado nesta data parte do empenho nº 176/2022 motivo: produto não será entregue -105,90
01/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 595,75
TOTAL 595,75 595,75 595,75
SALDO A PAGAR 0,00