| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1852 | Data de lançamento: | 23/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Ref. FOLHA 03/2022 | 364,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Ref. FOLHA 03/2022 | 364,36 | ||
| 23/03/2022 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de março de 2022 | 364,36 | ||
| 23/03/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS | 30,96 | ||
| 29/03/2022 | Pagamento de Empenho 1852/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 333,40 | ||
| TOTAL | 364,36 | 364,36 | 364,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Parte Servidores - Livre | 23/03/2022 | 30,96 | Lançada | |
| TOTAL | 30,96 |