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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ CESAR THOMAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3093 Data de lançamento: 04/05/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do PAIF e SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CARTUCHO TONER ORIGINAL LEXMARK 78C4X 78C4XK0 78CBXK00 cor Black, utilizado nos seguintes equipamentos Lexmark: CX-622 CS-421 CS-521 CX-625 CX-522 CS-622 CX-421adn. Para 8500 paginas Finalidade: Aquisição de materiais de informática para uso do CRAS. 895,00 2.685,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2022 CARTUCHO TONER ORIGINAL LEXMARK 78C4X 78C4XK0 78CBXK00 cor Black, utilizado nos seguintes equipamentos Lexmark: CX-622 CS-421 CS-521 CX-625 CX-522 CS-622 CX-421adn. Para 8500 paginas Finalidade: Aquisição de materiais de informática para uso do CRAS. 2.685,00
24/05/2022 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 040754222 2.685,00
30/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3093/2022 LUIZ CESAR THOMAS - 299701 2.685,00
TOTAL 2.685,00 2.685,00 2.685,00
SALDO A PAGAR 0,00