| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 385 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Estratégia de Saúde da Família ESF - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha ref. Janeiro/2022 | 3.018,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha ref. Janeiro/2022 | 3.018,93 | ||
| 25/01/2022 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de janeiro de 2022 | 3.018,93 | ||
| 27/01/2022 | Pagamento de Empenho 385/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.018,93 | ||
| TOTAL | 3.018,93 | 3.018,93 | 3.018,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||