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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 427 Data de lançamento: 25/01/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.da Criança e do Adolescente
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha ref. Janeiro/2022 2.725,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha ref. Janeiro/2022 2.725,87
25/01/2022 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de janeiro de 2022 2.725,87
27/01/2022 Pagamento de Empenho 427/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.725,87
TOTAL 2.725,87 2.725,87 2.725,87
SALDO A PAGAR 0,00