| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4374 | Data de lançamento: | 23/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Pagamento Folha 06/2022 | 5.173,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Pagamento Folha 06/2022 | 5.173,28 | ||
| 23/06/2022 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de junho de 2022 | 5.173,28 | ||
| 28/06/2022 | Pagamento de Empenho 4374/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.173,28 | ||
| TOTAL | 5.173,28 | 5.173,28 | 5.173,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||