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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 15:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4549 Data de lançamento: 27/06/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: REDE BEM CUIDAR
Fonte de Recurso: Incentivo Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 RECEITUÁRIO SIMPLES PAPEL SULFITE BRANCO COM IMPRESSÃO EM VERMELHO E TAMANHO DE 15X21CM (56 GR) C/ 100 FOLHAS 4,86 194,40
500.00 PASTA SANFONADA EM CORES, TIMBRADA NO TAMANHO DE 33X52CM (300 GR) 1,49 745,00
1000.00 PRONTUÁRIO TAMANHO OFÍCIO IMPRESSÃO EM CORES, PAPEL SULFITE (150 GR) Finalidade: Aquisição de material gráfico para uso nas Unidades de Saúde atendendo ao Programa da Rede "Bem Cuidar". 0,36 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2022 RECEITUÁRIO SIMPLES PAPEL SULFITE BRANCO COM IMPRESSÃO EM VERMELHO E TAMANHO DE 15X21CM (56 GR) C/ 100 FOLHAS PASTA SANFONADA EM CORES, TIMBRADA NO TAMANHO DE 33X52CM (300 GR) PRONTUÁRIO TAMANHO OFÍCIO IMPRESSÃO EM CORES, PAPEL SULFITE (150 GR) Finalidade: Aquisição de material gráfico para uso nas Unidades de Saúde atendendo ao Programa da Rede "Bem Cuidar". 1.299,40
27/06/2022 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1625 1.299,40
04/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4549/2022 GRAFICA RODAN LTDA - ME - 41750 1.299,40
TOTAL 1.299,40 1.299,40 1.299,40
SALDO A PAGAR 0,00