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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 15:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4902 Data de lançamento: 11/07/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Salvar - SAMU - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
33.00 RECEITUÁRIO SIMPLES PAPEL SULFITE BRANCO COM IMPRESSÃO EM VERMELHO E TAMANHO DE 15X21CM (56 GR) C/ 100 FOLHAS 4,86 160,38
7.00 LIVRO PONTO COM 200 FOLHAS 130,00 910,00
10.00 PLANILHA MARCAÇÃO DE VIAGENS C/ 100 FL TAMANHO A4 Finalidade: Aquisição de material gráfico para uso do SAMU. 16,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2022 RECEITUÁRIO SIMPLES PAPEL SULFITE BRANCO COM IMPRESSÃO EM VERMELHO E TAMANHO DE 15X21CM (56 GR) C/ 100 FOLHAS LIVRO PONTO COM 200 FOLHAS PLANILHA MARCAÇÃO DE VIAGENS C/ 100 FL TAMANHO A4 Finalidade: Aquisição de material gráfico para uso do SAMU. 1.230,38
11/07/2022 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1653 1.230,38
19/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4902/2022 GRAFICA RODAN LTDA - ME - 41750 1.230,38
TOTAL 1.230,38 1.230,38 1.230,38
SALDO A PAGAR 0,00