| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5921 | Data de lançamento: | 18/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA PAG. 08/2022 | 3.205,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA PAG. 08/2022 | 3.205,49 | ||
| 18/08/2022 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de agosto de 2022 | 3.205,49 | ||
| 30/08/2022 | Pagamento de Empenho 5921/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.205,49 | ||
| TOTAL | 3.205,49 | 3.205,49 | 3.205,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||