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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5921 Data de lançamento: 18/08/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA PAG. 08/2022 3.205,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA PAG. 08/2022 3.205,49
18/08/2022 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de agosto de 2022 3.205,49
30/08/2022 Pagamento de Empenho 5921/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.205,49
TOTAL 3.205,49 3.205,49 3.205,49
SALDO A PAGAR 0,00