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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6136 Data de lançamento: 18/08/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS E CÂMARAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEU 175/70 R14 RADIAL 88T, ÍNDICE DE VELOCIDADE T 380,00 1.520,00
4.00 PNEU 265X75 R16 RADIAL 1.350,00 5.400,00
5.00 CÂMARA DE AR 12 X 16,5 164,00 820,00
10.00 CÂMARA DE AR 19,5 X 24 Finalidade: Aquisição de pneus e câmaras para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. 470,00 4.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2022 PNEU 175/70 R14 RADIAL 88T, ÍNDICE DE VELOCIDADE T PNEU 265X75 R16 RADIAL CÂMARA DE AR 12 X 16,5 CÂMARA DE AR 19,5 X 24 Finalidade: Aquisição de pneus e câmaras para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. 12.440,00
01/09/2022 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1594 12.440,00
08/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6136/2022 JAQUELINE PERETTO ME - 41341 12.440,00
TOTAL 12.440,00 12.440,00 12.440,00
SALDO A PAGAR 0,00