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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6203 Data de lançamento: 22/08/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Programa de Alimentação aos Servidores do Município
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 10 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente ao fornecimento de Cartões Alimentação aos servidores públicos, conforme programa de alimentação do trabalhador (PAT), Lei Municipal 4015/2018 e Lei Municipal 4424/2022. referente agosto de 2022 61.942,33 61.942,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2022 Valor referente ao fornecimento de Cartões Alimentação aos servidores públicos, conforme programa de alimentação do trabalhador (PAT), Lei Municipal 4015/2018 e Lei Municipal 4424/2022. referente agosto de 2022 61.942,33
22/08/2022 Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA cfe boleto 61.942,33
22/08/2022 Estornado parte motivo: empenhado a maior, não foi deduzido o valor retido dos funcionários -5.669,35
22/08/2022 Estornado parte motivo: empenhado a maior, não foi deduzido o valor retido dos funcionários -5.669,35
29/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6203/2022 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 56.272,98
TOTAL 56.272,98 56.272,98 56.272,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.