Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6455 |
Data de lançamento: |
31/08/2022 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS |
Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
34 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de peças para os veículos da Secretaria de Saúde referente o mes de agosto de 2022 |
599,00 |
599,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2022 |
Aquisição de peças para os veículos da Secretaria de Saúde referente o mes de agosto de 2022 |
599,00 |
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01/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/83179; |
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599,00 |
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08/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6455/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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599,00 |
TOTAL |
599,00 |
599,00 |
599,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.