Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
Número do empenho: | 6619 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manut. do Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estadual | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | PIM - Primeira Infância Melhor |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 36 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
15.00 | FELTRO LISO 1,40MT DE LARGURA NAS CORES: LILÁS (50 MT), AMARELO (50 MT), MARROM CLARO (50 MT), MARROM ESCURO (80 MT), LARANJA (50 MT), VERMELHO (50 MT), PRETO (80 MT), BEGE (50 MT), BRANCO (50 MT), AZUL BEBÊ (80 MT), AZUL ESCURO (50 MT), ROSA BEBÊ (80 MT), ROSA PINK (50 MT), VERDE BANDEIRA (50 MT), VERDE OLIVA (50 MT), CINZA CLARO (50 MT). Finalidade: Aquisição de material para confecção de artesanatos destinadas às crianças que são atendidas pelo Programa PIM. | 14,00 | 210,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
12/09/2022 | FELTRO LISO 1,40MT DE LARGURA NAS CORES: LILÁS (50 MT), AMARELO (50 MT), MARROM CLARO (50 MT), MARROM ESCURO (80 MT), LARANJA (50 MT), VERMELHO (50 MT), PRETO (80 MT), BEGE (50 MT), BRANCO (50 MT), AZUL BEBÊ (80 MT), AZUL ESCURO (50 MT), ROSA BEBÊ (80 MT), ROSA PINK (50 MT), VERDE BANDEIRA (50 MT), VERDE OLIVA (50 MT), CINZA CLARO (50 MT). Finalidade: Aquisição de material para confecção de artesanatos destinadas às crianças que são atendidas pelo Programa PIM. | 210,00 | ||
04/10/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2747 | 210,00 | ||
11/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6619/2022 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL - 415927 | 210,00 | ||
TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |