| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6762 | Data de lançamento: | 21/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 09/2022 | 7.558,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 09/2022 | 7.558,20 | ||
| 21/09/2022 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de setembro de 2022 | 7.558,20 | ||
| 29/09/2022 | Pagamento de Empenho 6762/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.558,20 | ||
| TOTAL | 7.558,20 | 7.558,20 | 7.558,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||