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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 8118 Data de lançamento: 07/11/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA HP 105A W-1105 W1105, utilizado nos equipamentos LaserJet: 107A 107W MFP135A MFP135W MFP137 MFP137FNW. Possui rendimento de 1.000 páginas Finalidade: Aquisição de toner para a impressora utilizada na Secretaria de Obras. 179,35 358,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2022 CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA HP 105A W-1105 W1105, utilizado nos equipamentos LaserJet: 107A 107W MFP135A MFP135W MFP137 MFP137FNW. Possui rendimento de 1.000 páginas Finalidade: Aquisição de toner para a impressora utilizada na Secretaria de Obras. 358,70
07/11/2022 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 243 358,70
11/11/2022 Pagamento de Empenho 8118/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 358,70
TOTAL 358,70 358,70 358,70
SALDO A PAGAR 0,00