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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 833 Data de lançamento: 16/02/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS
Natureza da despesa: TUBOS DE CONCRETO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Tubos de Concreto PS1 com diâmetro de 40 cm. - 51,50 10.300,00
100.00 Tubos de Concreto PS1 com diâmetro de 60 cm. - Finalidade: Aquisição de 200 tubos de concreto de 40cm e 100 tubos de concreto de 60 cm para construção de redes de drenagem nas ruas da cidade. 105,00 10.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2022 Tubos de Concreto PS1 com diâmetro de 40 cm. - Tubos de Concreto PS1 com diâmetro de 60 cm. - Finalidade: Aquisição de 200 tubos de concreto de 40cm e 100 tubos de concreto de 60 cm para construção de redes de drenagem nas ruas da cidade. 20.800,00
18/02/2022 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 192 5.250,00
22/02/2022 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 196 5.250,00
22/02/2022 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 197 5.150,00
08/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2022 - REF. MARÇO/2022 BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - 414422 15.650,00
28/03/2022 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 217 5.150,00
04/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 833/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.150,00
TOTAL 20.800,00 20.800,00 20.800,00
SALDO A PAGAR 0,00