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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 995 Data de lançamento: 22/02/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Ref. Folha 02/2022 1.896,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Ref. Folha 02/2022 1.896,51
22/02/2022 liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de fevereiro de 2022 1.896,51
25/02/2022 Pagamento de Empenho 995/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.896,51
TOTAL 1.896,51 1.896,51 1.896,51
SALDO A PAGAR 0,00