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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDERSON VOLPI

Dados do Empenho
Número do empenho: 108 Data de lançamento: 11/01/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAIXA DE SOM 2.0 USB SP-301BK PRETO 29,70 59,40
4.00 CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL XEROX 106R04348 utilizado nos equipamentos: Xerox B205 B210 B215, com rendimento de 3.000 páginas Finalidade: Aquisição de material de informática para uso nos computadores e impressoras do Setor de Licitação da Secretaria de Finanças e Patrimônio. 352,00 1.408,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2023 CAIXA DE SOM 2.0 USB SP-301BK PRETO CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL XEROX 106R04348 utilizado nos equipamentos: Xerox B205 B210 B215, com rendimento de 3.000 páginas Finalidade: Aquisição de material de informática para uso nos computadores e impressoras do Setor de Licitação da Secretaria de Finanças e Patrimônio. 1.467,40
18/01/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3441 1.467,40
20/01/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2023 ANDERSON VOLPI - 414723 1.467,40
TOTAL 1.467,40 1.467,40 1.467,40
SALDO A PAGAR 0,00