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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1269 Data de lançamento: 17/02/2023
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 2.077,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2023 INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 2.077,88
17/02/2023 Liquidado nesta data a favor do patronais de férias referente o mes de fevereiro de 2023 2.077,88
17/03/2023 Pagamento de Empenho 1269/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.077,88
TOTAL 2.077,88 2.077,88 2.077,88
SALDO A PAGAR 0,00