| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 1272 | Data de lançamento: | 17/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PROFESSORES ENSINO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias | 556,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias | 556,41 | ||
| 17/02/2023 | Liquidado nesta data a favor do patronais de férias referente o mes de fevereiro de 2023 | 556,41 | ||
| 17/03/2023 | Pagamento de Empenho 1272/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 556,41 | ||
| TOTAL | 556,41 | 556,41 | 556,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||