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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1273 Data de lançamento: 17/02/2023
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: SERVIDORAS ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 458,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2023 INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 458,10
17/02/2023 Liquidado nesta data a favor do patronais de férias referente o mes de fevereiro de 2023 458,10
17/03/2023 Pagamento de Empenho 1273/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 458,10
TOTAL 458,10 458,10 458,10
SALDO A PAGAR 0,00