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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 17:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1552 Data de lançamento: 06/03/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMBOLO 190502A1 600,00 600,00
1.00 HASTE ESTABILIZADORA 1.800,00 1.800,00
1.00 ELEMENTO FILTRO 490,00 490,00
1.00 REPARO CILINDRO RANDON 590,00 590,00
1.00 DENTE LATERAL 142,00 142,00
2.00 PORCA LAMINA 3-4 4,00 8,00
2.00 PARAFUSO LAMINA 3/4X2.1/2 8.8 12,00 24,00
1.00 EMENDA MANG HIDR 3/8 Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas na Retroescavadeira Randon da Secretaria de Obras. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2023 EMBOLO 190502A1 HASTE ESTABILIZADORA ELEMENTO FILTRO REPARO CILINDRO RANDON DENTE LATERAL PORCA LAMINA 3-4 PARAFUSO LAMINA 3/4X2.1/2 8.8 EMENDA MANG HIDR 3/8 Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas na Retroescavadeira Randon da Secretaria de Obras. 3.684,00
06/03/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8009 3.480,00
06/03/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8019 204,00
10/03/2023 Pagamento de Empenho 1552/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.684,00
TOTAL 3.684,00 3.684,00 3.684,00
SALDO A PAGAR 0,00