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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 17:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RETIFICA LC LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1573 Data de lançamento: 07/03/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS PARA APLAINAR CABEÇOTE 264,00 264,00
1.00 RETIFICAR SEDES 400,00 400,00
1.00 RETIFICAR VALVULAS MWM SERIE 10/12 400,00 400,00
1.00 SERVIÇOS LAVAGEM QUÍMICA DE PEÇAS 99,00 99,00
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE PEÇAS Finalidade: Prestação de serviços para retificar peças, aplainar cabeçote e lavagem de peças para conserto do cabeçote do Veículo Ducato Placa ITN-5444 da Secretaria de Obras. 1.000,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2023 SERVIÇOS PARA APLAINAR CABEÇOTE RETIFICAR SEDES RETIFICAR VALVULAS MWM SERIE 10/12 SERVIÇOS LAVAGEM QUÍMICA DE PEÇAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE PEÇAS Finalidade: Prestação de serviços para retificar peças, aplainar cabeçote e lavagem de peças para conserto do cabeçote do Veículo Ducato Placa ITN-5444 da Secretaria de Obras. 2.163,00
07/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº nfe/4067; 2.163,00
15/03/2023 Pagamento de Empenho 1573/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.163,00
TOTAL 2.163,00 2.163,00 2.163,00
SALDO A PAGAR 0,00