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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1584 Data de lançamento: 07/03/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 TINTA REKOLOR GOLD SM BR 16 LT - TINTA REKOLOR GOLD SM BR 16 LT 750,00 3.000,00
5.00 TINTA REKOLOR GOLD SB BR 3.6 LT - TINTA REKOLOR GOLD SB BR 3.6 LT 141,00 705,00
2.00 TINTA BASE SOLVENTE 18 LTS BRANCA - TINTA BASE SOLVENTE 18 LTS BRANCA 550,00 1.100,00
1.00 BANDEIJA PLASTICA P/ PINTURA Finalidade: Aquisição de material para pintura interna das novas salas de aula da Escola Municipal Santa Bárbara. 18,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2023 TINTA REKOLOR GOLD SM BR 16 LT - TINTA REKOLOR GOLD SM BR 16 LT TINTA REKOLOR GOLD SB BR 3.6 LT - TINTA REKOLOR GOLD SB BR 3.6 LT TINTA BASE SOLVENTE 18 LTS BRANCA - TINTA BASE SOLVENTE 18 LTS BRANCA BANDEIJA PLASTICA P/ PINTURA Finalidade: Aquisição de material para pintura interna das novas salas de aula da Escola Municipal Santa Bárbara. 4.823,00
07/03/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2887 4.823,00
15/03/2023 Pagamento de Empenho 1584/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.823,00
TOTAL 4.823,00 4.823,00 4.823,00
SALDO A PAGAR 0,00