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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLAUDIR DANIELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1788 Data de lançamento: 17/03/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO FACHADA 3,99X2,67MT 1.916,00 1.916,00
1.00 ADESIVO FACHADA 2,46X2,51MT 1.198,00 1.198,00
4.00 ADESIVO FAIXA DE PORTA 1,02X0,12MT Finalidade: Aquisição de adesivos de fachada e de portas para a Unidade de Saúde II. 26,50 106,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2023 ADESIVO FACHADA 3,99X2,67MT ADESIVO FACHADA 2,46X2,51MT ADESIVO FAIXA DE PORTA 1,02X0,12MT Finalidade: Aquisição de adesivos de fachada e de portas para a Unidade de Saúde II. 3.220,00
17/03/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 045871371 3.220,00
23/03/2023 Pagamento de Empenho 1788/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.220,00
TOTAL 3.220,00 3.220,00 3.220,00
SALDO A PAGAR 0,00