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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 15:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1825 Data de lançamento: 20/03/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 03 2023 396,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 03 2023 396,17
20/03/2023 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de março de 2023 396,17
29/03/2023 Pagamento de Empenho 1825/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 396,17
TOTAL 396,17 396,17 396,17
SALDO A PAGAR 0,00