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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2078 Data de lançamento: 20/03/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SACOLA PLÁSTICA 38X48CM CAIXA C/ 800 UNIDADES 89,59 179,18
2.00 SACOLA PLÁSTICA 24X34CM CAIXA C/ 1000 UNIDADES Finalidade: Aquisição de sacolas plásticas para acondicionamento de medicamentos que são entregues à população na Farmácia Básica das Unidades de Saúde. 39,99 79,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2023 SACOLA PLÁSTICA 38X48CM CAIXA C/ 800 UNIDADES SACOLA PLÁSTICA 24X34CM CAIXA C/ 1000 UNIDADES Finalidade: Aquisição de sacolas plásticas para acondicionamento de medicamentos que são entregues à população na Farmácia Básica das Unidades de Saúde. 259,16
20/03/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 695 259,16
24/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2078/2023 ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA - 415818 259,16
TOTAL 259,16 259,16 259,16
SALDO A PAGAR 0,00