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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 17:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2096 Data de lançamento: 20/03/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
35.00 OVOS DE ISOPOR 18,00 630,00
12.00 CENOURAS DE ISOPOR 19,90 238,80
25.00 GALHO CAPIM 14,90 372,50
12.00 GALHO FLOR ARTIFICIAL 34,90 418,80
14.00 HASTE GIRASSOL PARA FLORES 18,00 252,00
9.00 LINHA DE COSTURA Finalidade: Aquisição de material de artesanato para confecção de decoração de Páscoa para as Escolas Municipais. 10,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2023 OVOS DE ISOPOR CENOURAS DE ISOPOR GALHO CAPIM GALHO FLOR ARTIFICIAL HASTE GIRASSOL PARA FLORES LINHA DE COSTURA Finalidade: Aquisição de material de artesanato para confecção de decoração de Páscoa para as Escolas Municipais. 2.002,10
20/03/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 045908888 2.002,10
24/03/2023 Pagamento de Empenho 2096/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.002,10
TOTAL 2.002,10 2.002,10 2.002,10
SALDO A PAGAR 0,00