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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2097 Data de lançamento: 20/03/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Estruturar e Promover a Cultura Local
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 GALHO DE GIRASSOL 34,90 418,80
20.00 FITA TELA PLÁSTICA ROLO 22,8MT 105,00 2.100,00
12.00 GALHO CAPIM 17,90 214,80
24.00 GALHO FLOR ARTIFICIAL 29,90 717,60
20.00 ELASTICO ROLO C/ 100MT 12,00 240,00
12.00 HASTE GIRASSOL PARA FLORES 19,90 238,80
7.00 LINHA DE COSTURA Finalidade: Aquisição de material de artesanato para confecção da decoração de Páscoa que está sendo realizada no município. 10,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2023 GALHO DE GIRASSOL FITA TELA PLÁSTICA ROLO 22,8MT GALHO CAPIM GALHO FLOR ARTIFICIAL ELASTICO ROLO C/ 100MT HASTE GIRASSOL PARA FLORES LINHA DE COSTURA Finalidade: Aquisição de material de artesanato para confecção da decoração de Páscoa que está sendo realizada no município. 4.000,00
20/03/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 045907430 4.000,00
27/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2097/2023 CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 4.000,00
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00