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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 15:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2182 Data de lançamento: 27/03/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Uma diária vencida no dia 24 de março de 2023 em viagem a Porto Aleger-RS quando foi levar paciente para tratamento médico 375,54 375,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2023 Uma diária vencida no dia 24 de março de 2023 em viagem a Porto Aleger-RS quando foi levar paciente para tratamento médico 375,54
27/03/2023 Liquidado nesta data para o motorista Evandro Carlos Labres da Silva cfe requisição de diárias 375,54
04/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2182/2023 EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA - 41296 375,54
TOTAL 375,54 375,54 375,54
SALDO A PAGAR 0,00