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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2232 Data de lançamento: 28/03/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATÓRIO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 GESSO PEDRA TIPO III 1KG 14,00 420,00
9.00 GESSO PEDRA TIPO II 1 KG 11,50 103,50
2.00 GESSO PEDRA TIPO IV KG 40,00 80,00
4.00 GESSO TROQUEL IV 1 KG VERDE 40,00 160,00
1.00 GESSO TROQUEL TIPO IV 1 KG ROSA Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para uso nos atendimentos realizados pelos Dentistas nas Unidades de Saúde. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2023 GESSO PEDRA TIPO III 1KG GESSO PEDRA TIPO II 1 KG GESSO PEDRA TIPO IV KG GESSO TROQUEL IV 1 KG VERDE GESSO TROQUEL TIPO IV 1 KG ROSA Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para uso nos atendimentos realizados pelos Dentistas nas Unidades de Saúde. 803,50
28/03/2023 Conforme DANFE Nº 1/6675; 803,50
04/04/2023 Pagamento de Empenho 2232/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 803,50
TOTAL 803,50 803,50 803,50
SALDO A PAGAR 0,00