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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2280 Data de lançamento: 29/03/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ANEL DE VEDAÇÃO BORRACHA STIHL 3,00 30,00
1.00 STIHL MANGUEIRA 200,00 200,00
1.00 STIHL PROTETOR DE MANGUEIRA 51,00 51,00
1.00 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 545,00 545,00
1.00 STIHL FILTRO AR 95,00 95,00
0.85 TUBO PU AZUL LISO 10MM Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Lavadoura da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. 12,00 10,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2023 ANEL DE VEDAÇÃO BORRACHA STIHL STIHL MANGUEIRA STIHL PROTETOR DE MANGUEIRA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO STIHL FILTRO AR TUBO PU AZUL LISO 10MM Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Lavadoura da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. 931,20
29/03/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8110 921,00
29/03/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8106 10,20
06/04/2023 Pagamento de Empenho 2280/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 931,20
TOTAL 931,20 931,20 931,20
SALDO A PAGAR 0,00