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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 17:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PINHEIROPAR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2289 Data de lançamento: 29/03/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 ARAME MIG/MAG 1,00MM 21,34 320,10
4.00 BICO GRAXA 23,98 95,92
1.00 CALIBRADOR PNEU 64,98 64,98
1.00 SACA VENTIL 49,98 49,98
12.00 DESENCRAVANTE 300 ML 10,98 131,76
10.00 DISCO DE CORTE FINO 4.1/2 4,00 40,00
10.00 DISCO DE CORTE INOX 7" 7,00 70,00
2.00 FUNIL PLASTICO Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na Oficina Mecânica do Parque de Máquinas, Secretaria de Obras. 19,98 39,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2023 ARAME MIG/MAG 1,00MM BICO GRAXA CALIBRADOR PNEU SACA VENTIL DESENCRAVANTE 300 ML DISCO DE CORTE FINO 4.1/2 DISCO DE CORTE INOX 7" FUNIL PLASTICO Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na Oficina Mecânica do Parque de Máquinas, Secretaria de Obras. 812,70
29/03/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 11795 812,70
06/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2289/2023 PINHEIROPAR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA - 3808 812,70
TOTAL 812,70 812,70 812,70
SALDO A PAGAR 0,00