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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 15:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANATA CARGNIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2296 Data de lançamento: 30/03/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 VASO FIBRA DE VIDRO TAMANHO G 585,00 1.755,00
2.00 VASO FIBRA DE VIDRO M 437,00 874,00
1.00 CACHEPOT P/ FLOR 74,90 74,90
1.00 CACHEPOT EM CIMENTO PALHA - CACHEPOT EM CIMENTO PALHA 109,00 109,00
1.00 CACHEPOT TERRA COTA 65,00 65,00
1.00 CACHEPOT EM MADEIRA 135,00 135,00
1.00 VASO EM CERÂMICA Finalidade: Aquisição de vasos de flores para ornamentar o Centro Administrativo Municipal. 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2023 VASO FIBRA DE VIDRO TAMANHO G VASO FIBRA DE VIDRO M CACHEPOT P/ FLOR CACHEPOT EM CIMENTO PALHA - CACHEPOT EM CIMENTO PALHA CACHEPOT TERRA COTA CACHEPOT EM MADEIRA VASO EM CERÂMICA Finalidade: Aquisição de vasos de flores para ornamentar o Centro Administrativo Municipal. 3.067,90
30/03/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 046113029 3.067,90
06/04/2023 Pagamento de Empenho 2296/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.067,90
TOTAL 3.067,90 3.067,90 3.067,90
SALDO A PAGAR 0,00