Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2364 |
Data de lançamento: |
31/03/2023 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
34 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de combustível para os veículos utilizados pela SEcretaria de Saúde referente o mes de março de 2023 |
30.000,52 |
30.000,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2023 |
Aquisição de combustível para os veículos utilizados pela SEcretaria de Saúde referente o mes de março de 2023 |
30.000,52 |
|
|
03/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/33601; |
|
30.000,52 |
|
10/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2364/2023
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 |
|
|
30.000,52 |
TOTAL |
30.000,52 |
30.000,52 |
30.000,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.