| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2391 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| 4.00 | ARAME GALVANIZADO Nº 18 Finalidade: Aquisição de 4 rolos de arame galvanizado nº 18 para prender os bonecos utilizados na decoração de Páscoa que está sendo realizada no município de Rodeio Bonito - RS. | 33,50 | 134,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/04/2023 | ARAME GALVANIZADO Nº 18 Finalidade: Aquisição de 4 rolos de arame galvanizado nº 18 para prender os bonecos utilizados na decoração de Páscoa que está sendo realizada no município de Rodeio Bonito - RS. | 134,00 | ||
| 03/04/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5915 | 134,00 | ||
| 12/04/2023 | Pagamento de Empenho 2391/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 134,00 | ||
| TOTAL | 134,00 | 134,00 | 134,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||