| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO DUARTE |
| Número do empenho: | 2408 | Data de lançamento: | 04/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em Porto Alegre-RS quando foi participar de reunião com deputados estaduais para tratar interesse do municipio. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em Porto Alegre-RS quando foi participar de reunião com deputados estaduais para tratar interesse do municipio. | 75,00 | ||
| 04/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 11/19430; 11/19419; | 75,00 | ||
| 12/04/2023 | Pagamento de Empenho 2408/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||