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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2414 Data de lançamento: 04/04/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS
Natureza da despesa: MEIOS-FIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.52 AREIA MÉDIA 170,50 1.792,98
12.50 BRITA Nº 01 77,32 966,50
5.00 PREGOS DIVERSOS DE 2 CABEÇAS 24,10 120,50
8.00 FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS - FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS 29,20 233,60
5.00 TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais para contrução de meios fios na Linha São Cristóvão onde estão sendo construídos calçamentos novos. 133,70 668,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2023 AREIA MÉDIA BRITA Nº 01 PREGOS DIVERSOS DE 2 CABEÇAS FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS - FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais para contrução de meios fios na Linha São Cristóvão onde estão sendo construídos calçamentos novos. 3.782,08
04/04/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2922 3.782,08
12/04/2023 Pagamento de Empenho 2414/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.782,08
TOTAL 3.782,08 3.782,08 3.782,08
SALDO A PAGAR 0,00