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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2495 Data de lançamento: 10/04/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GRAMPO DE MOLA 3/4 160,00 160,00
1.00 MOLA MB 8.5 190,00 190,00
2.00 CHAVETA/TRAVA DO PINO DE MOLA MB 16,00 32,00
2.00 PORCA DUPLA 3/4 5,00 10,00
1.00 PINO DE CENTRO 1/2X8 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção das rodas e molas do Caminhão MB 1718 Branco Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras. 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2023 GRAMPO DE MOLA 3/4 MOLA MB 8.5 CHAVETA/TRAVA DO PINO DE MOLA MB PORCA DUPLA 3/4 PINO DE CENTRO 1/2X8 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção das rodas e molas do Caminhão MB 1718 Branco Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras. 417,00
10/04/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8149 417,00
18/04/2023 Pagamento de Empenho 2495/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 417,00
TOTAL 417,00 417,00 417,00
SALDO A PAGAR 0,00