| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERM DO MEDIO ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 251 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Farmacêutica - Convênios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes, nas Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. | 17.683,00 | 17.683,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes, nas Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. | 17.683,00 | ||
| 09/02/2023 | Conforme DANFE Nº 002/907; | 1.840,00 | ||
| 14/02/2023 | Conforme DANFE Nº 002/933; | 1.400,00 | ||
| 28/02/2023 | Conforme DANFE Nº 002/971; | 6.249,50 | ||
| 03/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 251/2023 - REF. MARÇO/2023 CONSORCIO INTERM DO MEDIO ALTO URUGUAI - 1640 | 9.489,50 | ||
| 08/03/2023 | Conforme DANFE Nº 002/1037; | 2.117,83 | ||
| 24/04/2023 | Estornado nesta data parte do empenho motivo: não realizou a entrega, conforme solicitação de estorno. | -6.075,67 | ||
| 12/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 251/2023 - REF. MAIO/2023 CONSORCIO INTERM DO MEDIO ALTO URUGUAI - 1640 | 2.117,83 | ||
| TOTAL | 11.607,33 | 11.607,33 | 11.607,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||