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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2558 Data de lançamento: 12/04/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade: Depto.de Obras e Serv.na Agricultura
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção da Sec. da Agricultura
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARAFUSO 10X30 2,50 2,50
3.00 PORCA 10MM 1,50 4,50
2.00 BUCHA ESTABILIZADOR 35,00 70,00
1.00 PINO DE CENTRO 1 33,00 33,00
3.00 CONTRA PINO 10,00 30,00
2.00 BATENTE DE MOLA 47,00 94,00
1.00 MOLA MESTRE 895,30 895,30
4.00 PARAFUSO 1/2 6,00 24,00
4.00 PORCA 1/2 2,50 10,00
4.00 ARRUELA 1/2 1,00 4,00
1.00 CUICA DE FREIO 1.089,90 1.089,90
1.00 PARAFUSO 8x30 MM 2,50 2,50
1.00 PORCA 8MM 1,00 1,00
2.00 ARRUELA 1 0,50 1,00
1.00 BUCHA MOLA DIANTEIRA 12,00 12,00
1.00 PINO 17,00 17,00
1.00 PINO MOLA DIANTEIRO 38,00 38,00
2.00 ENGRAXADEIRA RETA 3/8 3,00 6,00
2.00 ELETRODO GRAFITE 22,00 44,00
1.00 DISCO DESBASTE Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão 2729 Caçamba Placa IVN-1044 da Secretaria da Agricultura. 29,00 29,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2023 PARAFUSO 10X30 ARRUELA 10MM PORCA 10MM BUCHA ESTABILIZADOR PINO DE CENTRO 1 CONTRA PINO BATENTE DE MOLA MOLA MESTRE PARAFUSO 1/2 PORCA 1/2 ARRUELA 1/2 CUICA DE FREIO PARAFUSO 8x30 MM PORCA 8MM ARRUELA 1 BUCHA MOLA DIANTEIRA PINO PINO MOLA DIANTEIRO ENGRAXADEIRA RETA 3/8 ELETRODO GRAFITE DISCO DESBASTE Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão 2729 Caçamba Placa IVN-1044 da Secretaria da Agricultura. 2.408,50
12/04/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1892 2.408,50
19/04/2023 Pagamento de Empenho 2558/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.408,50
TOTAL 2.408,50 2.408,50 2.408,50
SALDO A PAGAR 0,00