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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2670 Data de lançamento: 19/04/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATÓRIO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMPLEXO B EV 2ML CX C/100 433,50 433,50
1.00 VITAMINA C EV 5ML CX C/100 268,50 268,50
1.00 DRAMIN EV 50MG/ML 25 AMP DE 1ML Finalidade: Aquisição de medicamentos para serem utilizados no ambulatório das Unidades Básicas de Saúde. 684,60 684,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2023 COMPLEXO B EV 2ML CX C/100 VITAMINA C EV 5ML CX C/100 DRAMIN EV 50MG/ML 25 AMP DE 1ML Finalidade: Aquisição de medicamentos para serem utilizados no ambulatório das Unidades Básicas de Saúde. 1.386,60
24/04/2023 Conforme DANFE Nº 1/430; 1.386,60
27/04/2023 Pagamento de Empenho 2670/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.386,60
TOTAL 1.386,60 1.386,60 1.386,60
SALDO A PAGAR 0,00