| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 271 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM DE PNEU | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO Finalidade: Prestação de serviços para recapagens de 4 pneus 275/80 R22,5 para Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. | 792,00 | 3.168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO Finalidade: Prestação de serviços para recapagens de 4 pneus 275/80 R22,5 para Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. | 3.168,00 | ||
| 26/01/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8141 | 3.168,00 | ||
| 01/02/2023 | Pagamento de Empenho 271/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.168,00 | ||
| TOTAL | 3.168,00 | 3.168,00 | 3.168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||