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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2829 Data de lançamento: 20/04/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância em Saúde Sanitária e Epidemiológica
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de Pagto 04 2023 4.111,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de Pagto 04 2023 4.111,11
20/04/2023 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente abril de 2023 4.111,11
27/04/2023 Pagamento de Empenho 2829/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.111,11
TOTAL 4.111,11 4.111,11 4.111,11
SALDO A PAGAR 0,00