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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PRESOTTO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2950 Data de lançamento: 20/04/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 GRAMPO DE MOLA 2539 105,00 210,00
4.00 PORCA 16MM 10,00 40,00
2.00 BUCHA ESTABILIZADOR CENTRAL 48,00 96,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 580,00 1.160,00
2.00 CONEXÃO 6MM 31,00 62,00
1.00 MANGUEIRA 6MM Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de amortecedores dianteiros do Ônibus Placa ITT-3473 do Transporte Escolar. 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2023 GRAMPO DE MOLA 2539 PORCA 16MM BUCHA ESTABILIZADOR CENTRAL AMORTECEDOR DIANTEIRO CONEXÃO 6MM MANGUEIRA 6MM Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de amortecedores dianteiros do Ônibus Placa ITT-3473 do Transporte Escolar. 1.583,00
20/04/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1185 1.583,00
27/04/2023 Pagamento de Empenho 2950/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.583,00
TOTAL 1.583,00 1.583,00 1.583,00
SALDO A PAGAR 0,00